|
Faktúra |
DF2019/352
|
potraviny šj
|
13,99 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/353
|
potraviny šj
|
118,32 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/339
|
potraviny šj
|
165,14 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/338
|
potraviny šj
|
112,24 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Základná škola Lietava |
|
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/337
|
potraviny šj
|
175,94 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/316
|
revízia komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
Základná škola Lietava |
|
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/314
|
laminovacie fólie
|
21,42 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Delivery Home Logistic s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/315
|
napájací zdroj
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
25.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/312
|
prerábka odpadu a vody, materiál
|
992,35 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA |
Základná škola Lietava |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/311
|
učebnice anglického jazyka
|
583,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Lietava |
|
|
22.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/350
|
potraviny šj
|
187,79 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
19.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/285
|
čistiace prostriedky
|
2 201,68 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Pavol SVRČEK UNI-JAS |
Základná škola Lietava |
|
|
19.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/284
|
spracovanie mzdovej agendy
|
307,20 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
ŽILBYT, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/283
|
telefón
|
37,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/336
|
potraviny šj
|
87,75 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/347
|
potraviny šj
|
443,48 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
NORDFOOD s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/343
|
potraviny šj
|
102,02 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Základná škola Lietava |
|
|
18.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/344
|
potraviny šj
|
105,91 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Základná škola Lietava |
|
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/282
|
činnosť TPO, BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.11.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/281
|
kontrola PC
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.11.2019 |