|
Faktúra |
DF2020/36
|
potraviny šj
|
236,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
28.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/10
|
výpočtová technika príslušenstvo
|
318,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
28.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/37
|
potraviny šj
|
369,38 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
28.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/35
|
potraviny šj
|
226,52 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
27.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/34
|
potraviny šj
|
323,64 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Základná škola Lietava |
|
|
27.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/9
|
služby Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
24.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/384
|
el. energia preplatok
|
-118,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/8
|
integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. - Odborné nakladateľstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
21.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/33
|
potraviny šj
|
15,84 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/383
|
el. energia zš nedoplatok
|
248,56 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
SSE,a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
21.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/7
|
učebné pomôcky
|
373,30 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
CONATEX-DIDACTIC učebné pomôcky s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/32
|
potraviny šj
|
160,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/06
|
telefón
|
37,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/31
|
potraviny šj
|
112,49 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Dušan Písch - ZELMIX |
Základná škola Lietava |
|
|
20.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/05
|
plyn
|
2 859,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/382
|
plyn nedoplatok
|
1 294,95 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
17.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/28
|
potraviny šj
|
212,92 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
16.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/29
|
potraviny šj
|
89,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
16.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/04
|
poplatok konferencia Učíme pre život
|
157,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Indícia, n.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
16.01.2020 |
|
Faktúra |
DF2020/27
|
potraviny šj
|
216,05 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
14.01.2020 |