|
Faktúra |
DF2024/25
|
potraviny šj
|
344,14 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/27
|
potraviny šj
|
214,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/35
|
potraviny šj
|
109,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/28
|
potraviny šj
|
1 091,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/29
|
potraviny šj
|
189,39 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/30
|
potraviny šj
|
62,75 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/31
|
potraviny šj
|
403,48 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/32
|
potraviny šj
|
210,85 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Ján Vandlík |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/33
|
potraviny šj
|
337,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/34
|
potraviny šj
|
271,57 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ZELMIX s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.01.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/54
|
prenájom tlačiarne Canon 02/2024
|
62,74 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Z + M servis a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/56
|
činnosť TPO, BOZP 02/2024
|
76,68 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
GAJOS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/18
|
správa MS 365 01/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
SANDING s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.02.2024 |
|
Faktúra |
DFO2024/3
|
poistné ZŠ 04 - 10/2024
|
508,13 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/78
|
potraviny šj
|
189,31 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
Základná škola Lietava |
|
|
05.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/79
|
telefón + mobilný telefón zš
|
76,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/80
|
telefón šj
|
28,16 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/81
|
šatňové skrinky
|
1 539,36 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
metaloBox Slovakia s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/82
|
gymnastické žinenky, gymnastický mostík
|
1 045,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Ľubomír Klosík - SPORT 4U |
Základná škola Lietava |
|
|
11.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Skribot elektronická súprava - učebné pomôcky
|
1 002,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
UNIKOR trade s.r.o |
Základná škola Lietava |
|
|
12.03.2024 |