|
Faktúra |
DF2021/358
|
vývoz komunálneho odpadu 9 - 12/2021
|
129,12 |
s DPH |
|
zmluva 429
|
31.12.2021 |
T + T, a.s. |
Základná škola Lietava |
|
|
31.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2022/247
|
Urbis 10-12/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
U1880/2014
|
03.10.2022 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
03.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/74
|
Urbis 04-06/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
U1880/2014
|
01.04.2022 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
01.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/151
|
Urbis 07-09/2021
|
70,00 |
s DPH |
|
U1880/2014
|
02.07.2021 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Urbis 07-09/2022
|
70,00 |
s DPH |
|
U1880/2014
|
06.07.2022 |
MADE spol. s r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
06.07.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/79
|
služba Študentský časopis Bez námahy
|
36,00 |
s DPH |
|
SC/19/10/118
|
04.05.2021 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
04.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2023/154
|
služba Študentský časopis Bez námahy
|
36,00 |
s DPH |
|
SC/19/10/118
|
12.05.2023 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
12.05.2023 |
|
Faktúra |
DF2022/202
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
15.07.2022 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.07.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/99
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
11.04.2022 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/48
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
17.03.2021 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
17.03.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/152
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
02.07.2021 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/275
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
15.10.2020 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
15.10.2020 |
|
Faktúra |
DF2021/113
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
02.06.2021 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.06.2021 |
|
Faktúra |
DF2020/291
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
05.11.2020 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.11.2020 |
|
Faktúra |
DF2019/325
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
05.12.2019 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
05.12.2019 |
|
Faktúra |
DF2022/127
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
11.05.2022 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.05.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/290
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
02.11.2022 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
02.11.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/260
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
11.10.2022 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DF2021/102
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
13.05.2021 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
13.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2022/162
|
pravidelný servis na základe Servisnej zmluvy
|
360,00 |
s DPH |
|
IT/001/2019
|
08.06.2022 |
EKPS, s.r.o. |
Základná škola Lietava |
|
|
08.06.2022 |